ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud. Esta entidad independiente y separada de cualquier otra administración u organismo creado o que se cree en el futuro en el Departamento de Salud, la cual está bajo la dirección y supervisión del Secretario de Salud y tiene la responsabilidad de coordinar las instituciones miembros del Centro Médico para que operen como un sistema.

MISIÓN

Proveer servicios especializados de salud a pacientes, prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el Centro Médico a otras instituciones consumidoras como lo son otros centros hospitalarios; así como otros servicios educativos con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud, sirviendo como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía. Este Organismo está encargado de desarrollar y operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2017 2018 2019 2020
Sept./16 Sept./17 Sept./18 Feb./19 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,850 1,769 1,630 1,511 1,710

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020

El Presupuesto Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta de Control Fiscal) armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").

El Presupuesto Aprobado tiene los recursos necesarios para proveer los servicios especializados de salud a pacientes y prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el centro médico al igual que a otros centros hospitalarios; así como educativos. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud.

Los Ingresos Propios provienen de la facturación por los servicios médicos, hospitalarios y ambulatorios, que se brindan a la ciudadanía. Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la Agencia.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 119,371 115,596 88,386 97,341
Servicios Operacionales 69,075 55,518 23,418 52,938
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 188,446 171,114 111,804 150,279
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 0 0 1,698 0
Servicios Operacionales 0 0 21,531 24,704
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 23,229 24,704
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 4,000 0 0 0
Servicios Operacionales 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 5,000 0 0 0
 
Total, Servicio Directo 193,446 171,114 135,033 174,983
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 5,833 9,039 9,651 9,502
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,833 9,039 9,651 9,502
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 3,798 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,798 0
 
Total, Servicio de Apoyo 5,833 9,039 13,449 9,502
 
Total, Programa 199,279 180,153 148,482 184,485
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 68,288 72,122 49,795
Asignaciones Especiales 36,700 3,600 0 0
Ingresos Propios 157,579 108,265 49,333 109,986
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 194,279 180,153 121,455 159,781
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 24,438 22,115
Ingresos Propios 0 0 2,589 2,589
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 27,027 24,704
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 5,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
Total, Origen de Recursos 199,279 180,153 148,482 184,485
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 64,288 51,837 39,597
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 12,735 0
Materiales y Suministros 0 4,000 2,723 10,198
Reserva Presupuestaria 0 0 4,827 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 68,288 72,122 49,795
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 24,438 22,115
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 24,438 22,115
 
Total de la RC del Fondo General 0 68,288 96,560 71,910
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 31,700 0 0 0
Compra de Equipo 0 3,600 0 0
Materiales y Suministros 5,000 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 36,700 3,600 0 0
 
Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General 5,000 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 41,700 3,600 0 0
 
Total del Fondo General 41,700 71,888 96,560 71,910
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 89,331 57,502 25,704 57,723
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,152 4,685 5,470 4,839
Servicios Comprados 4,480 4,766 5,333 7,546
Donativos, Subsidios y Distribuciones 19,637 0 0 0
Gastos de Transportación 0 32 0 28
Servicios Profesionales 10,961 534 5,000 3,605
Otros Gastos Operacionales 25,386 21,745 1,048 17,984
Compra de Equipo 662 1,580 3,915 4,109
Materiales y Suministros 1,969 17,421 2,857 14,146
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 157,579 108,265 49,333 109,986
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 2,589 2,589
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 2,589 2,589
Total, Concepto 199,279 180,153 148,482 184,485

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos Directos a Pacientes

Descripción del Programa

Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: medicina hiperbárica, clínicas externas, salas de emergencia y operaciones, hospital de trauma y servicios de apoyo, farmacia, laboratorio, récord médicos, escolta, patología, radiología, cuidado respiratorio, biomédica y servicios de transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.


Clientela

Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico

Datos Estadísticos 2018 2019 2020

 

Días pacientes atendidos en Hospital de Traumas 24,684 24,185 23,941
Intervenciones Médico-Quirúrgicas 10,486 10,765 10,664
Pacientes atendidos en las Salas de Emergencia 25,342 28,000 28,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2019-2020.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 36,700 0 0 0
Ingresos Propios 82,671 47,308 33,826 57,082
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 68,288 54,560 40,259
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,371 115,596 88,386 97,341
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 1,698 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,698 0
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 4,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,000 0 0 0
Total, Origen de Recursos 123,371 115,596 90,084 97,341
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 84,368 93,630 74,357 63,778
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 374 428 392 24
Servicios Comprados 2,300 2,197 2,590 2,932
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,630 0 0 0
Gastos de Transportación 0 27 0 27
Servicios Profesionales 9,713 0 3,000 842
Otros Gastos Operacionales 188 524 500 16,315
Compra de Equipo 410 1,339 3,000 2,446
Materiales y Suministros 6,388 17,451 4,547 10,977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,371 115,596 88,386 97,341
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 1,698 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 1,698 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,000 0 0 0
Total, Concepto 123,371 115,596 90,084 97,341
 

Servicios Operacionales

Descripción del Programa

Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.

Clientela

Instalaciones adscritas al Centro Médico

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 69,075 55,518 10,938 43,402
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 12,480 9,536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,075 55,518 23,418 52,938
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 759 2,589
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 20,772 22,115
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 21,531 24,704
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Total, Origen de Recursos 70,075 55,518 44,949 77,642
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 31,498 23,693 0 27,709
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,778 4,257 4,967 4,814
Servicios Comprados 2,085 2,323 2,630 4,315
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,924 0 12,480 0
Gastos de Transportación 0 4 0 0
Servicios Profesionales 775 4 1,000 0
Otros Gastos Operacionales 25,192 21,137 500 1,547
Compra de Equipo 245 188 811 1,329
Materiales y Suministros 578 3,912 1,030 13,222
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,075 55,518 23,418 52,938
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 21,531 24,704
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 21,531 24,704
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 0 0 0
Total, Concepto 70,075 55,518 44,949 77,642
 


PROGRAMA DE SERVICIO APOYO


Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Clientela

Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2017 2018 2019 2020

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3,600 0 0
Ingresos Propios 5,833 5,439 4,569 9,502
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 5,082 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,833 9,039 9,651 9,502
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 132 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,666 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,798 0
Total, Origen de Recursos 5,833 9,039 13,449 9,502
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,165 4,467 3,184 5,833
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 111 1
Servicios Comprados 95 246 113 299
Donativos, Subsidios y Distribuciones 83 0 255 0
Gastos de Transportación 0 1 0 1
Servicios Profesionales 473 530 1,000 2,763
Otros Gastos Operacionales 6 84 48 122
Compra de Equipo 7 3,653 104 334
Materiales y Suministros 3 58 3 145
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 6 4
Reserva Presupuestaria 0 0 4,827 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,833 9,039 9,651 9,502
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,798 0
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,798 0
Total, Concepto 5,833 9,039 13,449 9,502